"Un país no investiga por ser rico, es rico porque investiga" [MANUEL G. TALLÓN]

AuditorIa Interna

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RES.EJECUTIVO UAI-RELEV-ESPECÍFICO-01/18

Autor: Auditoría Interna Tipo: Informe

El presente relevamiento se efectuó en cumplimiento a la Resolución CGE/152/2017 del 29 de diciembre de 2017 y considerando el “Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2019 –2021 y del POA 2019” emitido por la Contraloría a través de CGE/GDS/GACI/CIR-07/2018 del 09 de agosto de 2018, a efectos de determinar el grado de auditabilidad sobre la base de la documentación..

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RES.EJECUTIVO UAI-INF/ACT-02/18

Autor: Auditoría Interna Tipo: Informe

Constituyó el objetivo del informe, informar las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Centro de Investigación Agrícola Tropical y constituyó el objeto del presente trabajo los documentos de respaldo y Auditorías de la Unidad. Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes Auditorías concluidas y en proceso por el Primer Semestre de la Gestión 2018 ..

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RES.EJECUTIVO UAI-CONF-01/18-I1

Autor: Auditoría Interna Tipo: Informe

El objetivo general de esta auditoría es emitir un dictamen sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2017 y el de emitir una opinión independiente..

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RESUMEN EJECUTIVO UAI-SEGUIM-03/17

Autor: Auditoría Interna Tipo: Informe

Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones reportadas en el Informe Nº UAI-SAY-01/13, Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones, 01 de enero de 2012 al 30 de abril de 2013.

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RESUMEN EJECUTIVO UAI-SEGUIM-02/17

Autor: Auditoría Interna Tipo: Informe

Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno Nº UAI-CONF-01/14-I1, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del CIAT al 31 de diciembre de 2014.

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RESUMEN EJECUTIVO UAI-SEGUIM-01/17

Autor: Auditoría Interna Tipo: Informe

Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno Nº UAI-CONF-01/16-I1, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del CIAT al 31 de diciembre de 2015.

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